一、財政預算收支完成情況
(一)一般公共預算收支完成情況
2024年1-4月,一般公共預算收入12,050萬元,完成年度預算的40.17%,比上年同期增加1,145萬元、增長10.50%。
分部門看:一般公共預算收入按組織部門劃分:稅務部門組織收入8,461萬元,比上年同期增加1,375萬元、增長19.40%;財政部門組織收入3,589萬元,比上年同期減少230萬元、下降6.02%。稅務部門、財政部門組織收入占一般公共預算收入的比重分別為70.22%、29.78%,與上年同期相比較分別增長5.24、-5.24個百分點。
從組成看:稅收收入完成7,708萬元,相比上年同期增加808萬元、增長11.71%,完成年度預算的32.12%,占一般公共預算收入的63.97%;非稅收入完成4,342萬元,比上年同期增加337萬元、增長8.41%,完成年度預算的72.37%,占一般公共預算收入的36.03%。
從地區看:全盟合計一般公共預算收入為507,233萬元,我市在全盟旗縣中排第8位(12,050萬元)(排在前三名旗縣分別是:錫市149,196萬元、西烏121,297萬元、烏拉蓋55,620萬元),排名較上年同期未變化。全盟一般公共預算收入增速為2.6%,我市在全盟旗縣中排第5位(10.5%),排名較上年同期上升3位,(增速第一是太旗344.79%,第二是白旗65.3%,第三是西蘇47.0%)。全盟非稅收入完成209,873萬元,占一般公共預算收入比重41.4%,我市非稅收入占一般公共預算收入比重36.0%,在全盟旗縣中排第6位(第一為太旗70.9%,第二為烏拉蓋59.0%,第三為東蘇47.5%)。
2024年1-4月,一般公共預算支出41,145萬元,完成預算數的21.52%,比上年同期減少8,061萬元、下降16.38%。
(二)上劃省以上稅收收入完成情況
2024年1-4月,上劃中央稅收完成14,572萬元,完成年初預算的71.84%,比上年同期增加7,970萬元、增長120.72%;上劃自治區稅收完成1,903萬元,完成年初預算的34.14%,比上年同期增加242萬元、增長14.57%。匯總上劃中央、自治區稅收及地方一般公共預算收入,全市地方財政總收入完成28,525萬元,完成年初預算的51.07%,比上年同期增加9,357萬元、增長48.82%。
(三)政府性基金預算收支完成情況
2024年1-4月,政府性基金預算收入88萬元,完成了年初預算的1.47%,比上年同期減少859萬元、下降90.71%。
政府性基金預算支出922萬元,其完成了預算數的13.44%,比上年同期減少9,144萬元,其主要是其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出未發生、彩票發行銷售機構業務費安排的支出24萬元、彩票公益金安排的支出174萬元、地方政府專項債務付息支出694萬元。
二、財政預算執行情況
(一)主體稅種完成情況
2024年1-4月,與我市經濟發展高度相關的主體稅種(分成稅收:增值稅、所得稅、資源稅)合計完成3,948萬元,占一般公共預算收入中稅收收入的51.22%、占一般公共預算收入的32.76%,比上年同期增加520萬元、增長15.17%。其中:
增值稅完成2,816萬元,完成年初預算的34.98%,比上年同期增加579萬元、增長25.88%,主要是制造業完成96萬元、比上年同期增加14萬元,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業完成158萬元、比上年同期減少202萬元,批發和零售業完成1,236萬元、比上年同期增加448萬元,金融業完成239萬元、比上年同期減少6萬元,房地產業完成185萬元、比上年同期減少4萬元,建筑業完成197萬元、比上年同期減少48萬元,交通運輸、倉儲和郵政業完成194萬元、比上年同期增加30萬元。
企業所得稅完成643萬元,完成年初預算的27.13%,比上年同期減少122萬元、下降15.95%,主要是批發和零售業完成385萬元、比上年同期增加45萬元,交通運輸、倉儲和郵政業完成177萬元、比上年同期增加5萬元,金融業完成2萬元、比上年同期減少2萬元,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業完成62萬元、比上年同期減少88萬元。
個人所得稅完成331萬元,完成年初預算的33.43%,比上年同期增加72萬元、增長27.80%,其主要是批發和零售業完成了101萬元、比上年同期增加48萬元,交通運輸、倉儲和郵政業完成27萬元、比上年同期減少6萬元,金融業完成48萬元、比上年同期增加15萬元,房地產業完成44萬元、比上年同期減少10萬元,公共管理、社會保障和社會組織完成57萬元、比上年同期增加32萬元。
資源稅完成158萬元,完成年初預算的35.51%,比上年同期減少-9萬元,下降5.39%,主要是采礦業完成71萬元、比上年同期減少15萬元,電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業完成69萬元、比上年同期增加12萬元,批發和零售業完成14萬元、比上年同期減少9萬元。
(二)地方稅種完成情況
2024年1-4月,一般公共預算收入中其他稅收完成3,760萬元,比上年同期增加288萬元、增長8.29%。其中:
城市維護建設稅完成497萬元,完成年初預算的33.13%,比上年同期增加60萬元、增長13.73%,主要是電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業完成33萬元、比上年同期減少28萬元,制造業完成14萬元、比上年同期未變化,批發和零售業完成228萬元、比上年同期增加57萬元,金融業完成46萬元,比上年同期增加2萬元,房地產業完成22萬元、比上年同期減少5萬元,交通運輸、倉儲和郵政業完成37萬元,比上年同期增加3萬元,水利、環境和公共設施管理業完成20萬元,比上年同期減少7萬元。
房產稅完成161萬元,完成年初預算的14.0%,比上年同期增加96萬元、增長147.69%,主要是電力、熱力、燃氣及水生產和供應業完成47萬元、比上年同期減少8萬元,批發和零售業完成96萬元、比上年同期增加90元,交通運輸、倉儲和郵政業未發生、比上年同期未變化,制造業完成1萬元、比上年同期未變化,租賃和商務服務業完成12萬元、比上年同期增加12萬元。
印花稅完成403萬元,完成年初預算的41.12%,比上年同期減少128萬元、下降24.11%,主要是制造業完成20萬元、比上年同期增加7萬元,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業完成18萬元、比上年同期減少2萬元,批發和零售業完成299萬元、比上年同期減少128萬元,房地產業完成10萬元、比上年同期增加5萬元,交通運輸、倉儲和郵政業完成9萬元、比上年同期減少6萬元,金融業完成14萬元、比上年同期減少8萬元。
城鎮土地使用稅完成160萬元,完成年初預算的9.70%,比上年同期增加29萬元、增長22.14%,主要是房地產業完成43萬元、比上年同期減少40萬元,批發和零售業完成26萬元、比上年同期增加17萬元,科學研究和技術服務業完成1萬元、比上年同期增加1萬元,租賃和商務服務業完成82萬元、比上年同期增加82萬元。
土地增值稅完成941萬元,完成年初預算的104.56%,比上年同期增加734萬元、增長354.59%,主要是采礦業未發生、比上年同期減少4萬元,房地產業完成712萬元、比上年同期增加598萬元,金融業完成40萬元、比上年同期減少6萬元,公共管理、社會保障和社會組織業完成175萬元、比上年同期增加138萬元,批發和零售業完成12萬元、比上年同期增加11萬元。
車船稅完成360萬元,完成年初預算的39.13%,比上年同期增加1萬元,增長0.28%,主要是金融業完成359萬元、比上年同期未變化。
耕地占用稅完成281萬元,完成年初預算的11.43%,比上年同期減少703萬元、下降71.44%,主要是教育完成202萬元、比上年同期增加202萬元,水利、環境和公共設施管理業完成11萬元、比上年同期減少570萬元,批發和零售業完成40萬元、比上年同期增加40萬元。
契稅完成845萬元,完成年初預算的34.49%,比上年同期增加178萬元、增長26.69%,主要是房地產業完成354萬元、比上年同期增加95萬元,水利、環境和公共設施管理業未發生、比上年同期減少118萬元,公共管理、社會保障和社會組織完成269萬元、比上年同期減少61萬元,金融業完成105萬元、比上年同期增加57萬元,批發和零售業完成36萬元、比上年同期增加23萬元。
環境保護稅完成112萬元,完成年初預算的81.75%,比上年同期增加21萬元、增長23.08%,主要是批發和零售業完成2萬元、比上年同期增加1萬元,電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業完成102萬元、比上年同期增加16萬元,房地產業完成7萬元、比上年同期增加5萬元。
(三)非稅收入完成情況
2024年1-4月,非稅收入完成4,342萬元,完成年初預算數的72.37%,比上年同期增加337萬元、增長8.41%。全市非稅收入主要集中在五類,即專項收入、行政性事業性收費收入、罰沒收入、國有資源有償使用收入、政府性住房基金收入,分別占整個非稅收入的6%、27%、49%、13%、4%。其中:
專項收入完成257萬元,完成年初預算數的18.36%,比上年同期增加5萬元,增長1.98%。
行政事業性收費收入完成1,190萬元,完成年初預算數的148.75%,比上年同期增加961萬元、增長419.65%。
罰沒收入完成2,118萬元,完成年初預算數的105.9%,比上年同期增加565萬元、增長36.38%。
國有資源有償使用收入完成544萬元,完成年初預算數的33.58%,比上年同期減少1,263萬元、下降69.89%。
政府性住房基金收入完成167萬元,完成年初預算數的92.78%,比上年同期增加3萬元、增長1.83%。
(四)財政支出完成情況
2024年1-4月,全市一般公共預算支出完成41,145萬元,完成預算數的21.52%,比上年同期減少8,061萬元、下降16.38%。其中“民生支出”(教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、農林水支出、交通運輸支出、住房保障支出)累計完成23,009萬元,比上年同期減少7,726萬元、下降25.14%,占一般公共財政預算支出的比重達到55.92%。
教育支出6,411萬元,完成預算數的23.42%,比上年同期減少6,055萬元、下降48.57%,主要是教育管理事務支出255萬元,普通教育支出5,996萬元,職業教育支出35萬元,進修及培訓支出50萬元。
文化旅游體育與傳媒支出1,370萬元,完成預算數的24.44%,比上年同期減少17萬元,下降1.23%,主要是文化和旅游支出665萬元,體育支出3萬元,廣播電視支出351萬元,其他文化旅游體育與傳媒支出213萬元。
社會保障和就業支出5,392萬元,完成預算數的25.91%,比上年同期增加780萬元、增長16.91%,其主要是人力資源和社會保障管理事務支出491元,民政管理事務支出777萬元,行政事業單位養老支出2,458萬元,就業補助支出631萬元,撫恤支出48萬元,退役安置支出142萬元,社會福利支出189萬元,殘疾人事業支出96萬元,最低生活保障支出172萬元,財政對基本養老保險基金的補助支出236萬元,退役軍人管理事務支出74萬元。
衛生健康支出3,204萬元,完成預算數的17.72%,比上年同期減少2,104萬元、下降39.64%,主要是衛生健康管理事務支出160萬元,公立醫院支出1,145萬元,基層醫療衛生機構支出284萬元,公共衛生支出404萬元,行政事業單位醫療支出846萬元,財政對基本醫療保險基金的補助支出194萬元,醫療保障管理事務支出134萬元。
節能環保支出258萬元,完成預算數的61.87%,比上年同期增加177萬元、增長218.52%,主要是環境監測與監察支出未發生,環境保護管理事務支出100萬元,污染防治支出30萬元,自然生態保護支出99萬元,天然林保護支出未發生,能源節約利用支出未發生。
農林水支出2,370萬元,完成預算數的26.61%,比上年同期減少420萬元、下降15.05%,其中主要是農業農村支出1,712萬元,林業和草原支出460萬元,鞏固脫貧銜接鄉村振興支出103萬元,普惠金融發展支出83萬元,水利支出12萬元。
交通運輸支出2,420萬元,完成預算數的40.62%,比上年同期增加382萬元、增長18.74%,主要是公路水路運輸支出452萬元,民用航空運輸支出1,968萬元。
住房保障支出1,584萬元,完成預算數的27.63%,比上年同期減少469萬元、下降22.84%,主要是保障性安居工程支出59萬元,住房改革支出1,482萬元,城鄉社區住宅支出43萬元。
三、工作建議
從2024年1-4月份財政收支情況來看,我市財政收支矛盾突出,收支平衡、保障發展、規范管理等方面壓力巨大。面對這些矛盾和困難,全市財政工作要以黨的二十大精神為指導,把思想和行動統一起來。要加強稅收收入和非稅收入的征收管理,扎實推進財政工作穩步發展,奮力開創財稅工作新局面。
一、加強稅收收入征收管理。
稅收是國家取得財政收入的主要形式,是政府收入的主要來源和政府籌集資金的主要手段,一般占政府收入的80%以上,要創造全面發展的經濟社會,為百姓提供更多更好的公共服務,實現和諧,發展的目標,就需要有充足的財政收入做后盾。因此,進一步加強稅收征管是擺在我們財政人面前的首要任務。
二、明確征管主體,強化非稅收入征收管理。
(一)要改變以前非稅收入的傳統做法,把非稅收入視同稅收一樣,將其征收管理權限集中在財政機關,強調財政部門是非稅收入征收管理的唯一主體。要實現對所有非稅收入的統一征收,統籌安排,統一管理,杜絕程序混亂的情況,優化經濟發展環境。
(二)完善非稅收入收支計劃管理,實行部門綜合預算。要認真核定執收單位非稅收入年度計劃,財政部門據此編入單位的部門預算,實現預算內、外資金協調統一,綜合平衡,保證資金使用的整體效益,保證經濟建設和各項事業發展的資金需要。
(三)加強非稅收入票據管理,完善非稅收入監管系統。采取建立健全收費票據管理檔案、加強收費票據發放、核銷管理工作等有效措施;同時加強票據使用情況的經常性檢查,堅持票款同步,以票控款,充分發揮票據的源頭控管作用。
(四)加快法治建設步伐,健全非稅收入監督機制。一是要盡快借宿非稅收入征收管理無法可依的局面,加快非稅收入管理法律體系建設步伐,進一步規范非稅收入的征繳辦法、明確征繳程序、減免緩程序、收入質量的考核等,實現依法管理非稅收入。二是定期記錄非稅收入征、管、用的情況,自覺接受人大、審計及社會各界的監督。
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發布日期:2024-05-16 16:04
來源: 二連浩特市財政局
朗讀一、財政預算收支完成情況
(一)一般公共預算收支完成情況
2024年1-4月,一般公共預算收入12,050萬元,完成年度預算的40.17%,比上年同期增加1,145萬元、增長10.50%。
分部門看:一般公共預算收入按組織部門劃分:稅務部門組織收入8,461萬元,比上年同期增加1,375萬元、增長19.40%;財政部門組織收入3,589萬元,比上年同期減少230萬元、下降6.02%。稅務部門、財政部門組織收入占一般公共預算收入的比重分別為70.22%、29.78%,與上年同期相比較分別增長5.24、-5.24個百分點。
從組成看:稅收收入完成7,708萬元,相比上年同期增加808萬元、增長11.71%,完成年度預算的32.12%,占一般公共預算收入的63.97%;非稅收入完成4,342萬元,比上年同期增加337萬元、增長8.41%,完成年度預算的72.37%,占一般公共預算收入的36.03%。
從地區看:全盟合計一般公共預算收入為507,233萬元,我市在全盟旗縣中排第8位(12,050萬元)(排在前三名旗縣分別是:錫市149,196萬元、西烏121,297萬元、烏拉蓋55,620萬元),排名較上年同期未變化。全盟一般公共預算收入增速為2.6%,我市在全盟旗縣中排第5位(10.5%),排名較上年同期上升3位,(增速第一是太旗344.79%,第二是白旗65.3%,第三是西蘇47.0%)。全盟非稅收入完成209,873萬元,占一般公共預算收入比重41.4%,我市非稅收入占一般公共預算收入比重36.0%,在全盟旗縣中排第6位(第一為太旗70.9%,第二為烏拉蓋59.0%,第三為東蘇47.5%)。
2024年1-4月,一般公共預算支出41,145萬元,完成預算數的21.52%,比上年同期減少8,061萬元、下降16.38%。
(二)上劃省以上稅收收入完成情況
2024年1-4月,上劃中央稅收完成14,572萬元,完成年初預算的71.84%,比上年同期增加7,970萬元、增長120.72%;上劃自治區稅收完成1,903萬元,完成年初預算的34.14%,比上年同期增加242萬元、增長14.57%。匯總上劃中央、自治區稅收及地方一般公共預算收入,全市地方財政總收入完成28,525萬元,完成年初預算的51.07%,比上年同期增加9,357萬元、增長48.82%。
(三)政府性基金預算收支完成情況
2024年1-4月,政府性基金預算收入88萬元,完成了年初預算的1.47%,比上年同期減少859萬元、下降90.71%。
政府性基金預算支出922萬元,其完成了預算數的13.44%,比上年同期減少9,144萬元,其主要是其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出未發生、彩票發行銷售機構業務費安排的支出24萬元、彩票公益金安排的支出174萬元、地方政府專項債務付息支出694萬元。
二、財政預算執行情況
(一)主體稅種完成情況
2024年1-4月,與我市經濟發展高度相關的主體稅種(分成稅收:增值稅、所得稅、資源稅)合計完成3,948萬元,占一般公共預算收入中稅收收入的51.22%、占一般公共預算收入的32.76%,比上年同期增加520萬元、增長15.17%。其中:
增值稅完成2,816萬元,完成年初預算的34.98%,比上年同期增加579萬元、增長25.88%,主要是制造業完成96萬元、比上年同期增加14萬元,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業完成158萬元、比上年同期減少202萬元,批發和零售業完成1,236萬元、比上年同期增加448萬元,金融業完成239萬元、比上年同期減少6萬元,房地產業完成185萬元、比上年同期減少4萬元,建筑業完成197萬元、比上年同期減少48萬元,交通運輸、倉儲和郵政業完成194萬元、比上年同期增加30萬元。
企業所得稅完成643萬元,完成年初預算的27.13%,比上年同期減少122萬元、下降15.95%,主要是批發和零售業完成385萬元、比上年同期增加45萬元,交通運輸、倉儲和郵政業完成177萬元、比上年同期增加5萬元,金融業完成2萬元、比上年同期減少2萬元,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業完成62萬元、比上年同期減少88萬元。
個人所得稅完成331萬元,完成年初預算的33.43%,比上年同期增加72萬元、增長27.80%,其主要是批發和零售業完成了101萬元、比上年同期增加48萬元,交通運輸、倉儲和郵政業完成27萬元、比上年同期減少6萬元,金融業完成48萬元、比上年同期增加15萬元,房地產業完成44萬元、比上年同期減少10萬元,公共管理、社會保障和社會組織完成57萬元、比上年同期增加32萬元。
資源稅完成158萬元,完成年初預算的35.51%,比上年同期減少-9萬元,下降5.39%,主要是采礦業完成71萬元、比上年同期減少15萬元,電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業完成69萬元、比上年同期增加12萬元,批發和零售業完成14萬元、比上年同期減少9萬元。
(二)地方稅種完成情況
2024年1-4月,一般公共預算收入中其他稅收完成3,760萬元,比上年同期增加288萬元、增長8.29%。其中:
城市維護建設稅完成497萬元,完成年初預算的33.13%,比上年同期增加60萬元、增長13.73%,主要是電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業完成33萬元、比上年同期減少28萬元,制造業完成14萬元、比上年同期未變化,批發和零售業完成228萬元、比上年同期增加57萬元,金融業完成46萬元,比上年同期增加2萬元,房地產業完成22萬元、比上年同期減少5萬元,交通運輸、倉儲和郵政業完成37萬元,比上年同期增加3萬元,水利、環境和公共設施管理業完成20萬元,比上年同期減少7萬元。
房產稅完成161萬元,完成年初預算的14.0%,比上年同期增加96萬元、增長147.69%,主要是電力、熱力、燃氣及水生產和供應業完成47萬元、比上年同期減少8萬元,批發和零售業完成96萬元、比上年同期增加90元,交通運輸、倉儲和郵政業未發生、比上年同期未變化,制造業完成1萬元、比上年同期未變化,租賃和商務服務業完成12萬元、比上年同期增加12萬元。
印花稅完成403萬元,完成年初預算的41.12%,比上年同期減少128萬元、下降24.11%,主要是制造業完成20萬元、比上年同期增加7萬元,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業完成18萬元、比上年同期減少2萬元,批發和零售業完成299萬元、比上年同期減少128萬元,房地產業完成10萬元、比上年同期增加5萬元,交通運輸、倉儲和郵政業完成9萬元、比上年同期減少6萬元,金融業完成14萬元、比上年同期減少8萬元。
城鎮土地使用稅完成160萬元,完成年初預算的9.70%,比上年同期增加29萬元、增長22.14%,主要是房地產業完成43萬元、比上年同期減少40萬元,批發和零售業完成26萬元、比上年同期增加17萬元,科學研究和技術服務業完成1萬元、比上年同期增加1萬元,租賃和商務服務業完成82萬元、比上年同期增加82萬元。
土地增值稅完成941萬元,完成年初預算的104.56%,比上年同期增加734萬元、增長354.59%,主要是采礦業未發生、比上年同期減少4萬元,房地產業完成712萬元、比上年同期增加598萬元,金融業完成40萬元、比上年同期減少6萬元,公共管理、社會保障和社會組織業完成175萬元、比上年同期增加138萬元,批發和零售業完成12萬元、比上年同期增加11萬元。
車船稅完成360萬元,完成年初預算的39.13%,比上年同期增加1萬元,增長0.28%,主要是金融業完成359萬元、比上年同期未變化。
耕地占用稅完成281萬元,完成年初預算的11.43%,比上年同期減少703萬元、下降71.44%,主要是教育完成202萬元、比上年同期增加202萬元,水利、環境和公共設施管理業完成11萬元、比上年同期減少570萬元,批發和零售業完成40萬元、比上年同期增加40萬元。
契稅完成845萬元,完成年初預算的34.49%,比上年同期增加178萬元、增長26.69%,主要是房地產業完成354萬元、比上年同期增加95萬元,水利、環境和公共設施管理業未發生、比上年同期減少118萬元,公共管理、社會保障和社會組織完成269萬元、比上年同期減少61萬元,金融業完成105萬元、比上年同期增加57萬元,批發和零售業完成36萬元、比上年同期增加23萬元。
環境保護稅完成112萬元,完成年初預算的81.75%,比上年同期增加21萬元、增長23.08%,主要是批發和零售業完成2萬元、比上年同期增加1萬元,電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業完成102萬元、比上年同期增加16萬元,房地產業完成7萬元、比上年同期增加5萬元。
(三)非稅收入完成情況
2024年1-4月,非稅收入完成4,342萬元,完成年初預算數的72.37%,比上年同期增加337萬元、增長8.41%。全市非稅收入主要集中在五類,即專項收入、行政性事業性收費收入、罰沒收入、國有資源有償使用收入、政府性住房基金收入,分別占整個非稅收入的6%、27%、49%、13%、4%。其中:
專項收入完成257萬元,完成年初預算數的18.36%,比上年同期增加5萬元,增長1.98%。
行政事業性收費收入完成1,190萬元,完成年初預算數的148.75%,比上年同期增加961萬元、增長419.65%。
罰沒收入完成2,118萬元,完成年初預算數的105.9%,比上年同期增加565萬元、增長36.38%。
國有資源有償使用收入完成544萬元,完成年初預算數的33.58%,比上年同期減少1,263萬元、下降69.89%。
政府性住房基金收入完成167萬元,完成年初預算數的92.78%,比上年同期增加3萬元、增長1.83%。
(四)財政支出完成情況
2024年1-4月,全市一般公共預算支出完成41,145萬元,完成預算數的21.52%,比上年同期減少8,061萬元、下降16.38%。其中“民生支出”(教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、農林水支出、交通運輸支出、住房保障支出)累計完成23,009萬元,比上年同期減少7,726萬元、下降25.14%,占一般公共財政預算支出的比重達到55.92%。
教育支出6,411萬元,完成預算數的23.42%,比上年同期減少6,055萬元、下降48.57%,主要是教育管理事務支出255萬元,普通教育支出5,996萬元,職業教育支出35萬元,進修及培訓支出50萬元。
文化旅游體育與傳媒支出1,370萬元,完成預算數的24.44%,比上年同期減少17萬元,下降1.23%,主要是文化和旅游支出665萬元,體育支出3萬元,廣播電視支出351萬元,其他文化旅游體育與傳媒支出213萬元。
社會保障和就業支出5,392萬元,完成預算數的25.91%,比上年同期增加780萬元、增長16.91%,其主要是人力資源和社會保障管理事務支出491元,民政管理事務支出777萬元,行政事業單位養老支出2,458萬元,就業補助支出631萬元,撫恤支出48萬元,退役安置支出142萬元,社會福利支出189萬元,殘疾人事業支出96萬元,最低生活保障支出172萬元,財政對基本養老保險基金的補助支出236萬元,退役軍人管理事務支出74萬元。
衛生健康支出3,204萬元,完成預算數的17.72%,比上年同期減少2,104萬元、下降39.64%,主要是衛生健康管理事務支出160萬元,公立醫院支出1,145萬元,基層醫療衛生機構支出284萬元,公共衛生支出404萬元,行政事業單位醫療支出846萬元,財政對基本醫療保險基金的補助支出194萬元,醫療保障管理事務支出134萬元。
節能環保支出258萬元,完成預算數的61.87%,比上年同期增加177萬元、增長218.52%,主要是環境監測與監察支出未發生,環境保護管理事務支出100萬元,污染防治支出30萬元,自然生態保護支出99萬元,天然林保護支出未發生,能源節約利用支出未發生。
農林水支出2,370萬元,完成預算數的26.61%,比上年同期減少420萬元、下降15.05%,其中主要是農業農村支出1,712萬元,林業和草原支出460萬元,鞏固脫貧銜接鄉村振興支出103萬元,普惠金融發展支出83萬元,水利支出12萬元。
交通運輸支出2,420萬元,完成預算數的40.62%,比上年同期增加382萬元、增長18.74%,主要是公路水路運輸支出452萬元,民用航空運輸支出1,968萬元。
住房保障支出1,584萬元,完成預算數的27.63%,比上年同期減少469萬元、下降22.84%,主要是保障性安居工程支出59萬元,住房改革支出1,482萬元,城鄉社區住宅支出43萬元。
三、工作建議
從2024年1-4月份財政收支情況來看,我市財政收支矛盾突出,收支平衡、保障發展、規范管理等方面壓力巨大。面對這些矛盾和困難,全市財政工作要以黨的二十大精神為指導,把思想和行動統一起來。要加強稅收收入和非稅收入的征收管理,扎實推進財政工作穩步發展,奮力開創財稅工作新局面。
一、加強稅收收入征收管理。
稅收是國家取得財政收入的主要形式,是政府收入的主要來源和政府籌集資金的主要手段,一般占政府收入的80%以上,要創造全面發展的經濟社會,為百姓提供更多更好的公共服務,實現和諧,發展的目標,就需要有充足的財政收入做后盾。因此,進一步加強稅收征管是擺在我們財政人面前的首要任務。
二、明確征管主體,強化非稅收入征收管理。
(一)要改變以前非稅收入的傳統做法,把非稅收入視同稅收一樣,將其征收管理權限集中在財政機關,強調財政部門是非稅收入征收管理的唯一主體。要實現對所有非稅收入的統一征收,統籌安排,統一管理,杜絕程序混亂的情況,優化經濟發展環境。
(二)完善非稅收入收支計劃管理,實行部門綜合預算。要認真核定執收單位非稅收入年度計劃,財政部門據此編入單位的部門預算,實現預算內、外資金協調統一,綜合平衡,保證資金使用的整體效益,保證經濟建設和各項事業發展的資金需要。
(三)加強非稅收入票據管理,完善非稅收入監管系統。采取建立健全收費票據管理檔案、加強收費票據發放、核銷管理工作等有效措施;同時加強票據使用情況的經常性檢查,堅持票款同步,以票控款,充分發揮票據的源頭控管作用。
(四)加快法治建設步伐,健全非稅收入監督機制。一是要盡快借宿非稅收入征收管理無法可依的局面,加快非稅收入管理法律體系建設步伐,進一步規范非稅收入的征繳辦法、明確征繳程序、減免緩程序、收入質量的考核等,實現依法管理非稅收入。二是定期記錄非稅收入征、管、用的情況,自覺接受人大、審計及社會各界的監督。
一、財政預算收支完成情況(一)一般公共預算收支完成情況2024年1-4月,一般公共預算收入12,050萬元,完成年度預算的40.17%,比上年同期增加1,145萬元、增長10.50%。分部門看:一般公共預算收入按組織部門劃分:稅務部門組織收入8,461萬元,比上年同期增加1,375萬元、增長19.40%;財政部門組織收入3,589萬元,比上年同期減少230萬元、下降6.02%。稅務部門、財政部門組織收入占一般公共預算收入的比重分別為70.22%、29.78%,與上年同期相比較分別增長5.24、-5.24個百分點。從組成看:稅收收入完成7,708萬元,相比上年同期增加808萬元、增長11.71%,完成年度預算的32.12%,占一般公共預算收入的63.97%;非稅收入完成4,342萬元,比上年同期增加337萬元、增長8.41%,完成年度預算的72.37%,占一般公共預算收入的36.03%。從地區看:全盟合計一般公共預算收入為507,233萬元,我市在全盟旗縣中排第8位(12,050萬元)(排在前三名旗縣分別是:錫市149,196萬元、西烏121,297萬元、烏拉蓋55,620萬元),排名較上年同期未變化。全盟一般公共預算收入增速為2.6%,我市在全盟旗縣中排第5位(10.5%),排名較上年同期上升3位,(增速第一是太旗344.79%,第二是白旗65.3%,第三是西蘇47.0%)。全盟非稅收入完成209,873萬元,占一般公共預算收入比重41.4%,我市非稅收入占一般公共預算收入比重36.0%,在全盟旗縣中排第6位(第一為太旗70.9%,第二為烏拉蓋59.0%,第三為東蘇47.5%)。2024年1-4月,一般公共預算支出41,145萬元,完成預算數的21.52%,比上年同期減少8,061萬元、下降16.38%。(二)上劃省以上稅收收入完成情況2024年1-4月,上劃中央稅收完成14,572萬元,完成年初預算的71.84%,比上年同期增加7,970萬元、增長120.72%;上劃自治區稅收完成1,903萬元,完成年初預算的34.14%,比上年同期增加242萬元、增長14.57%。匯總上劃中央、自治區稅收及地方一般公共預算收入,全市地方財政總收入完成28,525萬元,完成年初預算的51.07%,比上年同期增加9,357萬元、增長48.82%。(三)政府性基金預算收支完成情況2024年1-4月,政府性基金預算收入88萬元,完成了年初預算的1.47%,比上年同期減少859萬元、下降90.71%。政府性基金預算支出922萬元,其完成了預算數的13.44%,比上年同期減少9,144萬元,其主要是其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出未發生、彩票發行銷售機構業務費安排的支出24萬元、彩票公益金安排的支出174萬元、地方政府專項債務付息支出694萬元。二、財政預算執行情況(一)主體稅種完成情況2024年1-4月,與我市經濟發展高度相關的主體稅種(分成稅收:增值稅、所得稅、資源稅)合計完成3,948萬元,占一般公共預算收入中稅收收入的51.22%、占一般公共預算收入的32.76%,比上年同期增加520萬元、增長15.17%。其中:增值稅完成2,816萬元,完成年初預算的34.98%,比上年同期增加579萬元、增長25.88%,主要是制造業完成96萬元、比上年同期增加14萬元,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業完成158萬元、比上年同期減少202萬元,批發和零售業完成1,236萬元、比上年同期增加448萬元,金融業完成239萬元、比上年同期減少6萬元,房地產業完成185萬元、比上年同期減少4萬元,建筑業完成197萬元、比上年同期減少48萬元,交通運輸、倉儲和郵政業完成194萬元、比上年同期增加30萬元。企業所得稅完成643萬元,完成年初預算的27.13%,比上年同期減少122萬元、下降15.95%,主要是批發和零售業完成385萬元、比上年同期增加45萬元,交通運輸、倉儲和郵政業完成177萬元、比上年同期增加5萬元,金融業完成2萬元、比上年同期減少2萬元,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業完成62萬元、比上年同期減少88萬元。個人所得稅完成331萬元,完成年初預算的33.43%,比上年同期增加72萬元、增長27.80%,其主要是批發和零售業完成了101萬元、比上年同期增加48萬元,交通運輸、倉儲和郵政業完成27萬元、比上年同期減少6萬元,金融業完成48萬元、比上年同期增加15萬元,房地產業完成44萬元、比上年同期減少10萬元,公共管理、社會保障和社會組織完成57萬元、比上年同期增加32萬元。資源稅完成158萬元,完成年初預算的35.51%,比上年同期減少-9萬元,下降5.39%,主要是采礦業完成71萬元、比上年同期減少15萬元,電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業完成69萬元、比上年同期增加12萬元,批發和零售業完成14萬元、比上年同期減少9萬元。(二)地方稅種完成情況2024年1-4月,一般公共預算收入中其他稅收完成3,760萬元,比上年同期增加288萬元、增長8.29%。其中:城市維護建設稅完成497萬元,完成年初預算的33.13%,比上年同期增加60萬元、增長13.73%,主要是電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業完成33萬元、比上年同期減少28萬元,制造業完成14萬元、比上年同期未變化,批發和零售業完成228萬元、比上年同期增加57萬元,金融業完成46萬元,比上年同期增加2萬元,房地產業完成22萬元、比上年同期減少5萬元,交通運輸、倉儲和郵政業完成37萬元,比上年同期增加3萬元,水利、環境和公共設施管理業完成20萬元,比上年同期減少7萬元。房產稅完成161萬元,完成年初預算的14.0%,比上年同期增加96萬元、增長147.69%,主要是電力、熱力、燃氣及水生產和供應業完成47萬元、比上年同期減少8萬元,批發和零售業完成96萬元、比上年同期增加90元,交通運輸、倉儲和郵政業未發生、比上年同期未變化,制造業完成1萬元、比上年同期未變化,租賃和商務服務業完成12萬元、比上年同期增加12萬元。印花稅完成403萬元,完成年初預算的41.12%,比上年同期減少128萬元、下降24.11%,主要是制造業完成20萬元、比上年同期增加7萬元,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業完成18萬元、比上年同期減少2萬元,批發和零售業完成299萬元、比上年同期減少128萬元,房地產業完成10萬元、比上年同期增加5萬元,交通運輸、倉儲和郵政業完成9萬元、比上年同期減少6萬元,金融業完成14萬元、比上年同期減少8萬元。城鎮土地使用稅完成160萬元,完成年初預算的9.70%,比上年同期增加29萬元、增長22.14%,主要是房地產業完成43萬元、比上年同期減少40萬元,批發和零售業完成26萬元、比上年同期增加17萬元,科學研究和技術服務業完成1萬元、比上年同期增加1萬元,租賃和商務服務業完成82萬元、比上年同期增加82萬元。土地增值稅完成941萬元,完成年初預算的104.56%,比上年同期增加734萬元、增長354.59%,主要是采礦業未發生、比上年同期減少4萬元,房地產業完成712萬元、比上年同期增加598萬元,金融業完成40萬元、比上年同期減少6萬元,公共管理、社會保障和社會組織業完成175萬元、比上年同期增加138萬元,批發和零售業完成12萬元、比上年同期增加11萬元。車船稅完成360萬元,完成年初預算的39.13%,比上年同期增加1萬元,增長0.28%,主要是金融業完成359萬元、比上年同期未變化。耕地占用稅完成281萬元,完成年初預算的11.43%,比上年同期減少703萬元、下降71.44%,主要是教育完成202萬元、比上年同期增加202萬元,水利、環境和公共設施管理業完成11萬元、比上年同期減少570萬元,批發和零售業完成40萬元、比上年同期增加40萬元。契稅完成845萬元,完成年初預算的34.49%,比上年同期增加178萬元、增長26.69%,主要是房地產業完成354萬元、比上年同期增加95萬元,水利、環境和公共設施管理業未發生、比上年同期減少118萬元,公共管理、社會保障和社會組織完成269萬元、比上年同期減少61萬元,金融業完成105萬元、比上年同期增加57萬元,批發和零售業完成36萬元、比上年同期增加23萬元。環境保護稅完成112萬元,完成年初預算的81.75%,比上年同期增加21萬元、增長23.08%,主要是批發和零售業完成2萬元、比上年同期增加1萬元,電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業完成102萬元、比上年同期增加16萬元,房地產業完成7萬元、比上年同期增加5萬元。(三)非稅收入完成情況2024年1-4月,非稅收入完成4,342萬元,完成年初預算數的72.37%,比上年同期增加337萬元、增長8.41%。全市非稅收入主要集中在五類,即專項收入、行政性事業性收費收入、罰沒收入、國有資源有償使用收入、政府性住房基金收入,分別占整個非稅收入的6%、27%、49%、13%、4%。其中:專項收入完成257萬元,完成年初預算數的18.36%,比上年同期增加5萬元,增長1.98%。行政事業性收費收入完成1,190萬元,完成年初預算數的148.75%,比上年同期增加961萬元、增長419.65%。罰沒收入完成2,118萬元,完成年初預算數的105.9%,比上年同期增加565萬元、增長36.38%。國有資源有償使用收入完成544萬元,完成年初預算數的33.58%,比上年同期減少1,263萬元、下降69.89%。政府性住房基金收入完成167萬元,完成年初預算數的92.78%,比上年同期增加3萬元、增長1.83%。(四)財政支出完成情況2024年1-4月,全市一般公共預算支出完成41,145萬元,完成預算數的21.52%,比上年同期減少8,061萬元、下降16.38%。其中“民生支出”(教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、農林水支出、交通運輸支出、住房保障支出)累計完成23,009萬元,比上年同期減少7,726萬元、下降25.14%,占一般公共財政預算支出的比重達到55.92%。教育支出6,411萬元,完成預算數的23.42%,比上年同期減少6,055萬元、下降48.57%,主要是教育管理事務支出255萬元,普通教育支出5,996萬元,職業教育支出35萬元,進修及培訓支出50萬元。文化旅游體育與傳媒支出1,370萬元,完成預算數的24.44%,比上年同期減少17萬元,下降1.23%,主要是文化和旅游支出665萬元,體育支出3萬元,廣播電視支出351萬元,其他文化旅游體育與傳媒支出213萬元。社會保障和就業支出5,392萬元,完成預算數的25.91%,比上年同期增加780萬元、增長16.91%,其主要是人力資源和社會保障管理事務支出491元,民政管理事務支出777萬元,行政事業單位養老支出2,458萬元,就業補助支出631萬元,撫恤支出48萬元,退役安置支出142萬元,社會福利支出189萬元,殘疾人事業支出96萬元,最低生活保障支出172萬元,財政對基本養老保險基金的補助支出236萬元,退役軍人管理事務支出74萬元。衛生健康支出3,204萬元,完成預算數的17.72%,比上年同期減少2,104萬元、下降39.64%,主要是衛生健康管理事務支出160萬元,公立醫院支出1,145萬元,基層醫療衛生機構支出284萬元,公共衛生支出404萬元,行政事業單位醫療支出846萬元,財政對基本醫療保險基金的補助支出194萬元,醫療保障管理事務支出134萬元。節能環保支出258萬元,完成預算數的61.87%,比上年同期增加177萬元、增長218.52%,主要是環境監測與監察支出未發生,環境保護管理事務支出100萬元,污染防治支出30萬元,自然生態保護支出99萬元,天然林保護支出未發生,能源節約利用支出未發生。農林水支出2,370萬元,完成預算數的26.61%,比上年同期減少420萬元、下降15.05%,其中主要是農業農村支出1,712萬元,林業和草原支出460萬元,鞏固脫貧銜接鄉村振興支出103萬元,普惠金融發展支出83萬元,水利支出12萬元。交通運輸支出2,420萬元,完成預算數的40.62%,比上年同期增加382萬元、增長18.74%,主要是公路水路運輸支出452萬元,民用航空運輸支出1,968萬元。住房保障支出1,584萬元,完成預算數的27.63%,比上年同期減少469萬元、下降22.84%,主要是保障性安居工程支出59萬元,住房改革支出1,482萬元,城鄉社區住宅支出43萬元。三、工作建議從2024年1-4月份財政收支情況來看,我市財政收支矛盾突出,收支平衡、保障發展、規范管理等方面壓力巨大。面對這些矛盾和困難,全市財政工作要以黨的二十大精神為指導,把思想和行動統一起來。要加強稅收收入和非稅收入的征收管理,扎實推進財政工作穩步發展,奮力開創財稅工作新局面。一、加強稅收收入征收管理。稅收是國家取得財政收入的主要形式,是政府收入的主要來源和政府籌集資金的主要手段,一般占政府收入的80%以上,要創造全面發展的經濟社會,為百姓提供更多更好的公共服務,實現和諧,發展的目標,就需要有充足的財政收入做后盾。因此,進一步加強稅收征管是擺在我們財政人面前的首要任務。二、明確征管主體,強化非稅收入征收管理。(一)要改變以前非稅收入的傳統做法,把非稅收入視同稅收一樣,將其征收管理權限集中在財政機關,強調財政部門是非稅收入征收管理的唯一主體。要實現對所有非稅收入的統一征收,統籌安排,統一管理,杜絕程序混亂的情況,優化經濟發展環境。(二)完善非稅收入收支計劃管理,實行部門綜合預算。要認真核定執收單位非稅收入年度計劃,財政部門據此編入單位的部門預算,實現預算內、外資金協調統一,綜合平衡,保證資金使用的整體效益,保證經濟建設和各項事業發展的資金需要。(三)加強非稅收入票據管理,完善非稅收入監管系統。采取建立健全收費票據管理檔案、加強收費票據發放、核銷管理工作等有效措施;同時加強票據使用情況的經常性檢查,堅持票款同步,以票控款,充分發揮票據的源頭控管作用。(四)加快法治建設步伐,健全非稅收入監督機制。一是要盡快借宿非稅收入征收管理無法可依的局面,加快非稅收入管理法律體系建設步伐,進一步規范非稅收入的征繳辦法、明確征繳程序、減免緩程序、收入質量的考核等,實現依法管理非稅收入。二是定期記錄非稅收入征、管、用的情況,自覺接受人大、審計及社會各界的監督。
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